|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
523165850
|
potraviny
|
83,87 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
18.09.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001258
|
PZS III.Q.23
|
250,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.09.2023 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
slovanet
|
151,00 |
s DPH |
HZ/13
|
|
22.09.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300206770
|
potraviny
|
244,88 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
20.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange, parkovanie
|
71,29 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
18.09.2023 |
Orange Slovenksko a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300204636
|
potraviny
|
125,43 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
18.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
nutrilon mlieko
|
469,20 |
s DPH |
3
|
|
18.09.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1123025058
|
elektronické stravovacie poukážky
|
2 308,55 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
18.09.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
plienky
|
2 180,80 |
s DPH |
60/2023
|
|
22.09.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
výmena radiatorov
|
5 706,62 |
s DPH |
54
|
|
19.09.2023 |
AS-SPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230968
|
potraviny
|
704,11 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
18.09.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178
|
lieky
|
942,85 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
18.09.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001943
|
plyn vyúčtovanie 8/23
|
1 467,16 |
s DPH |
zmluva 08/2023
|
|
18.09.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500818145
|
vodné, stočné
|
3 602,40 |
s DPH |
HZ/19
|
|
18.09.2023 |
VVS a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1123025198
|
elektronické stravovacie poukážky
|
887,50 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
18.09.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300203307
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
18.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300208577
|
potraviny
|
148,03 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
22.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230998
|
potraviny
|
659,38 |
s DPH |
Z 28/2022
|
|
19.09.2023 |
J. TRANS TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230179
|
lieky
|
345,04 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
18.09.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
19.09.2023 |