|
|
Faktúra |
2025001323
|
preventívne lekárske prehliadky
|
555,00 |
s DPH |
Z 25/2024
|
|
20.11.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1027883
|
nákupné poukážky
|
4 360,00 |
s DPH |
70/2025
|
|
20.11.2025 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500251325
|
potraviny
|
336,12 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
18.11.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525157639
|
potraviny
|
90,38 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
17.11.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500249278
|
potraviny
|
212,21 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
18.11.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
silvestrovská pobytový tábor
|
5 700,00 |
s DPH |
68/2025
|
|
18.11.2025 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange
|
91,37 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1125031527
|
eletronické strav.poukážky
|
1 577,88 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
17.11.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10332025
|
potraviny
|
570,70 |
s DPH |
Z 22/2024
|
|
17.11.2025 |
Jozef Moňok JOKRIM |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4240095059
|
kyslikový koncentrátor
|
1 845,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
18.11.2025 |
Linde Gas s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1572506564
|
servis KIA Ceed
|
517,08 |
s DPH |
69/2025
|
|
14.11.2025 |
Hedin Automotive Košice s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525157215
|
potraviny DOD
|
53,03 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
10.11.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3252732429
|
potraviny
|
309,10 |
s DPH |
Z 21/2024
|
|
11.11.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4913493074
|
elektrina 10/25
|
1 311,57 |
s DPH |
Z 28/2023
|
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2000537522
|
tlačiareň
|
356,30 |
s DPH |
67/2025
|
|
10.11.2025 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525156557
|
potraviny
|
45,47 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
10.11.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500245717
|
potraviny
|
95,48 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
11.11.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1125031437
|
eletronické strav.poukážky
|
19,09 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
12.11.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251105185
|
lôžkový stolík k posteli
|
137,80 |
s DPH |
62/2025
|
|
07.11.2025 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007280
|
plyn vyúčtovanie 10/25
|
6 310,22 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
10.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |