|
|
Faktúra |
2019037
|
potraviny
|
101,82 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Michaľanský Milan |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
23 |
|
|
Faktúra |
1010047611
|
tel. služby
|
151,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
23 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
kontajner a skrine do kancelárií
|
2 245,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
VV MIX, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
910,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ajva s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001323
|
preventívne lekárske prehliadky
|
555,00 |
s DPH |
Z 25/2024
|
|
20.11.2025 |
MEDISON, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1027883
|
nákupné poukážky
|
4 360,00 |
s DPH |
70/2025
|
|
20.11.2025 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
zariadenie do rehabilitačnej miestnosti
|
1 445,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
VELCON spol. s r. o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
vakk na nácvik chôdze
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
VELCON spol. s r. o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
silvestrovská pobytový tábor
|
5 700,00 |
s DPH |
68/2025
|
|
18.11.2025 |
OZ NiJoRo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4880498
|
orange
|
91,37 |
s DPH |
HZ 14/2020
|
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1125031527
|
eletronické strav.poukážky
|
1 577,88 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
17.11.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10332025
|
potraviny
|
570,70 |
s DPH |
Z 22/2024
|
|
17.11.2025 |
Jozef Moňok JOKRIM |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4240095059
|
kyslikový koncentrátor
|
1 845,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
18.11.2025 |
Linde Gas s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500251325
|
potraviny
|
336,12 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
18.11.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525157639
|
potraviny
|
90,38 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
17.11.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500249278
|
potraviny
|
212,21 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
18.11.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
tonery do tlačiarní
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
nákupné poukážky zo SF
|
4 360,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
oprava fasády na administratívnej budove CDR
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Domont s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1572506564
|
servis KIA Ceed
|
517,08 |
s DPH |
69/2025
|
|
14.11.2025 |
Hedin Automotive Košice s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
17.11.2025 |