|
|
Objednávka |
17
|
oprava cirkulácie a TˇUV
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Štefan Kopčo |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1023100255
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva č. ZO/2018Z10087
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123028310
|
elektronické stravovacie poukážky
|
1 122,24 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
06.10.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
Pokladanie PVC podlahy
|
11 498,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Martin Štedl - STEFLOOR |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66
|
Výmena svietidiel
|
2 328.48 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Tomšík Vladimír |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
Natiahnutie sanačných omietok
|
9 105,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BOSAN s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
Sušičky bielizne
|
1 499,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
lieky
|
796,22 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
03.10.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300214381
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
29.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230901
|
geometrické zameranie
|
1 100,00 |
s DPH |
61
|
|
27.09.2023 |
Geokorekt, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523171239
|
potraviny
|
100,06 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
06.10.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
|
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn fa za opk. plnenie
|
1 306,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
02.10.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123026892
|
elektronické stravovacie poukážky
|
874,11 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
02.10.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523169617
|
potraviny
|
92,54 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
03.10.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23242046
|
servisné práce - paušál
|
279,25 |
s DPH |
Zmluva č. 5/2021
|
|
03.10.2023 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
lieky
|
517,34 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
03.10.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4913492950
|
elektrina Čaňa - záloha
|
146,00 |
s DPH |
zmluva 24/2022
|
|
02.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
individuálna a skupinová supervízia
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Zrkadlenie, o.z. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4913493048
|
elektrina 09/2023
|
997,37 |
s DPH |
zmluva 24/2022
|
|
09.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123028476
|
elektronické stravovacie poukážky
|
197,38 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
09.10.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |