|
Objednávka |
28
|
strava na podujatí Domovácke kilometre
|
152,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
SPDDD ÚaD |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.04.2025 |
|
Objednávka |
27
|
kontrola a oprava HP, kontrola hydrantov
|
487,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
BRENAX Rudolf Brezovský |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
26
|
komody
|
838,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
4913492684
|
elektrina Čaňa - záloha
|
58,00 |
s DPH |
zmluva 28/2023
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha 3/25
|
1 346,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
04.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
23298498
|
komody
|
793,90 |
s DPH |
26
|
|
04.04.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
282025
|
potraviny DOD
|
829,86 |
s DPH |
Z 23/2024
|
|
04.04.2025 |
HOKO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
1125009927
|
eletronické strav.poukážky
|
1 317,02 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
03.04.2025 |
Up Déjenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
3252568939
|
potraviny
|
359,11 |
s DPH |
Z 21/2024
|
|
03.04.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
20250056
|
materiál zdravotnícky
|
1 156,26 |
s DPH |
6
|
|
02.04.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
20250065
|
lieky
|
448,33 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
02.04.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2500071157
|
potraviny
|
371,80 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
02.04.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
20250066
|
lieky
|
1 008,38 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
02.04.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
1025040267
|
výkon zodp. osoby
|
61,50 |
s DPH |
ZO/2018Z10087
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
525119885
|
potraviny
|
87,64 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
31.03.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
25240713
|
servisné práce - paušál
|
286,23 |
s DPH |
zmluva č. 5/2021
|
|
31.03.2025 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2500069034
|
potraviny
|
98,80 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
31.03.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
1125009104
|
eletronické strav.poukážky
|
240,23 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
31.03.2025 |
Up Déjenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
25
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2500067516
|
potraviny
|
86,08 |
s DPH |
Z 19/2024
|
|
28.03.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
08.04.2025 |