|
|
Objednávka |
73
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
BRENAX Rudolf Brazovský |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
objednávka demontáže starého elektrorozvádzača a dodanie a montáž nového
|
15 978,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Pavol Peterka Elektroinštalácie |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
práčka SAMSUNG WW90TA046AT
|
429,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
NAY a.s. |
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
sada Starlock pre drevárov a Makita MT multifunkčné náradie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
CEZEMA, s.r.o. Košice |
CDR Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
SDS max 35/570 Makita, Sekáč Bosch SDS max špicatý, Sekáč Bosch SDS max plochý, Kladivo el. GBH 5-40 D
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
CEZEMA, s.r.o. Košice |
CDR Košice - Hurbanova |
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
Natiahnutie sanačných omietok
|
9 105,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BOSAN s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
Sušičky bielizne
|
1 499,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
lieky
|
796,22 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2023
|
|
03.10.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123027748
|
elektronické stravovacie poukážky
|
146,62 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
04.10.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300214381
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
29.09.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100255
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva č. ZO/2018Z10087
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
hlavná ročná kontrola det. ihriska
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PLAYSYSTEM servis s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn fa za opk. plnenie
|
1 306,00 |
s DPH |
Zmluva 08/2023
|
|
02.10.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123026892
|
elektronické stravovacie poukážky
|
874,11 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
02.10.2023 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523169617
|
potraviny
|
92,54 |
s DPH |
RZ 30/2022
|
|
03.10.2023 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300217846
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
RZ 31/2022
|
|
04.10.2023 |
LABAŠ s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230901
|
geometrické zameranie
|
1 100,00 |
s DPH |
61
|
|
27.09.2023 |
Geokorekt, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002144
|
plyn v&účtovanie 09/2023
|
1 478,16 |
s DPH |
zmluva 08/2023
|
|
04.10.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66
|
Výmena svietidiel
|
2 328.48 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Tomšík Vladimír |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
materiál zdravotnícky
|
161,20 |
s DPH |
4
|
|
01.10.2023 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
16.10.2023 |
13.10.2023 |