|
|
Objednávka |
63/2025
|
monitor dychu Nanny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
lôžkový stolík k posteli
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
vonkajšie rolety a dverová sieťka na RD Včielky v Čani
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Martin Hric |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190375469
|
kancelárske potreby
|
81,77 |
s DPH |
13/2025
|
|
05.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525156126
|
potraviny DOD
|
59,20 |
s DPH |
Z 20/2024
|
|
05.11.2025 |
VAMEX, a.s., Košice |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1125030425
|
eletronické strav.poukážky
|
273,58 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
04.11.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
žalúzie a ochranná sieť proti hmyzu
|
701,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
AOKNO s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378401523
|
hlasové služby
|
122,89 |
s DPH |
HZ/22
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
práčka Beko biela
|
317,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
výkon prác technika
|
200,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
04.11.2025 |
BJR spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
výkon prác bezpeč.
|
200,00 |
s DPH |
16/2025
|
|
04.11.2025 |
Ing. Branislav Rybička |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
konferencia pre Mgr. Štefániková a Mgr. Kozoňová
|
318,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPDDD Úsmev ako dar |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľ CDR |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2000512484
|
práčka do Čane
|
317,10 |
s DPH |
59/2025
|
|
04.11.2025 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
lieky
|
1 254,57 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
03.11.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250227
|
materiál zdravotnícky
|
175,51 |
s DPH |
57/2025
|
|
03.11.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250237
|
lieky
|
681,32 |
s DPH |
Zmluva č. 04/2025
|
|
03.11.2025 |
ZDRAVOFARM s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4913492691
|
elektrina Čaňa - záloha
|
58,00 |
s DPH |
zmluva 28/2023
|
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190375248
|
kancelárske potreby
|
844,55 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1125030055
|
eletronické strav.poukážky
|
1 164,32 |
s DPH |
zmluva 14/2022
|
|
03.11.2025 |
Up Dejenuer, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7200000433
|
plyn záloha 10/25
|
1 331,00 |
s DPH |
Z 15/2025
|
|
03.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Komorová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
06.11.2025 |